中新網(wǎng)2月23日電 國際金融報消息,中央五部委經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室近日召開會議,研究了今年主要工作任務。據(jù)了解,審計署今年將對6家中央國有骨干企業(yè)領導人員進行經(jīng)濟責任審計,同時繼續(xù)對省長和部長進行經(jīng)濟責任審計試點。
審計署副審計長令狐安稱,今年將著手研究企業(yè)領導人員和政府部門領導干部經(jīng)濟責任審計評價體系,逐步探索政府行政首長經(jīng)濟責任審計評價體系。此外,將盡快規(guī)范省部級領導干部經(jīng)濟責任審計項目的制定、報告、報送等;繼續(xù)開展省長、部長及中央國有骨干企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計。
據(jù)了解,2005年中國國有經(jīng)濟保持了快速增長的良好態(tài)勢,國資委監(jiān)管的169家中央企業(yè)實現(xiàn)銷售收入67312.9億元,同比增長19.8%;實現(xiàn)利潤6276.5億元,同比增長27.9%。目前,包括國企審計在內(nèi)的2005年度審計報告正在制定中,預計今年6月可以面世。
2004年度,審計署在對國家開發(fā)投資公司等10戶中央企業(yè)原負責人任期經(jīng)濟責任的審計中發(fā)現(xiàn):損益不實問題較為突出。有5戶企業(yè)為完成利潤指標多報利潤46億元,同時又有5戶企業(yè)少報利潤30億元。審計還發(fā)現(xiàn),10戶企業(yè)因為對外投資、借款、擔保等決策方面失誤造成損失145億元,因為違規(guī)處置資產(chǎn)、違規(guī)經(jīng)營等造成國有資產(chǎn)流失20億元。目前已發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟犯罪案件線索9件,涉案金額16億元。2004年,國資委在對181家中央企業(yè)的財務審計報告突擊檢查后發(fā)現(xiàn),有13家企業(yè)的財務審計報告結論與事實相反。
近年來,央企審計工作逐步加強,2004年9月10日,國資委以第7號令的形式,向公眾公布了《中央企業(yè)經(jīng)濟責任審計管理暫行辦法》。規(guī)定企業(yè)負責人離任或任期屆滿,都應進行經(jīng)濟責任審計,涉及的企業(yè)改組改制、上市融資、資產(chǎn)重組等行為都將納入審計的范疇之內(nèi)。
事實上,早在1999年5月,“兩辦”(中共中央辦公廳和國務院辦公廳)就發(fā)布過一份《國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》。與該“暫行規(guī)定”相比,2004年“暫行辦法”在審計范圍和審計內(nèi)容上規(guī)定得更加具體,內(nèi)容包括了企業(yè)重大投資的資金來源、決策程序、管理方式和投資收益的核算情況;對外擔保、對外投資、大額采購與租賃等經(jīng)濟行為的決策程序、風險控制;涉及的證券、期貨、外匯買賣等高風險投資決策的審批手續(xù)、決策程序、風險控制、經(jīng)營收益或損失;改組改制、上市融資、發(fā)行債券、兼并破產(chǎn)、股權轉讓、資產(chǎn)重組等行為的審批程序、操作方式和對企業(yè)財務狀況的影響等。
與7號令同時出臺的還有8號令和9號令,分別是《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》和《企業(yè)國有資本保值增值結果確認暫行辦法》,對中央企業(yè)的內(nèi)部審計及國有資產(chǎn)的保值增值做了更加詳細的規(guī)定。
2005年11月,國資委在京召開了首次中央企業(yè)審計工作會議。會議全面回顧和總結了幾年來少數(shù)中央企業(yè)存在的內(nèi)審組織機構不健全或形同虛設、內(nèi)審監(jiān)督失效、內(nèi)部控制薄弱、管理粗放、監(jiān)督不嚴、違法違紀現(xiàn)象時有發(fā)生,造成國有資產(chǎn)的重大損失等問題。對此,會議強調:國資委一定要認真履行出資人職責,對中央企業(yè)抓緊建立內(nèi)部控制體系和審計監(jiān)督工作體系。
今年2月,國資委又下發(fā)了《關于在中央企業(yè)開展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察的通知》,規(guī)定凡有不良資產(chǎn)的中央企業(yè)都要針對不良資產(chǎn)管理開展效能監(jiān)察。(邵一乙)